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        预决算公开
        【预决算公开】祁门县人民检察院2019年部门预算
        时间:2019-02-18  作者:  新闻来源: 【字号: | |

        祁门县人民检察院2019年部门预算

         

        20192

         

        目 录

         

        第一部分 部门概况

        1.主要职责

        2.部门预算单位构成

        3.2019年度主要工作任务

         

        第二部分 2019年部门预算表

        1.祁门县人民检察院2019年财政拨款收支预算总表

        2.祁门县人民检察院2019年一般公共预算支出表

        3.祁门县人民检察院2019年一般公共预算基本支出表

        4.祁门县人民检察院2019年政府性基金预算支出表

        5.祁门县人民检察院2019年国有资本经营预算支出表

        6.祁门县人民检察院2019年收支预算总表

        7.祁门县人民检察院2019年收入预算总表

        8.祁门县人民检察院2019年支出预算总表

        9.祁门县人民检察院2019年政府采购预算支出表

        10.祁门县人民检察院2019年政府购买服务预算支出表

         

        第三部分 2019年部门预算情况说明

        1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

        2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

        3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

        4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

        5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

        6.关于2019年收支预算总体情况说明

        7.关于2019年收入预算情况说明

        8.关于2019年支出预算情况说明

        9.其他重要事项情况说明

         

        第四部分 名词解释

        第一部分 部门概况

        一、主要职责

        人民检察院是国家的法律监督机关,通过行使检察权,监督法律实施,惩罚犯罪活动,保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度,尊重和保障人权,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护国家法律的统一和正确实施。

        人民检察院依法行使下列职权:

        (一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;

        (二)对于公安机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;

        (三)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督;

        (四)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;

        (五)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;

        (六)法律规定的其他职权。

        二、部门预算单位构成

        从预算单位构成看,祁门县人民检察院2019年度部门预算只包括院本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

        序号

        单位名称

        单位性质

        1

        祁门县人民检察院本级

        行政单位

        2

         

         

        3

         

         

        4

         

         

        5

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、2019年度主要工作任务

        2019年的检察工作思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神,紧紧围绕维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业四大任务,以时不我待的紧迫感和只争朝夕的精气神,持续提高服务大局能力、法律监督水平、司法办案公信,为加快建设更具盛名的中国红茶之乡和全省生态经济强县创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

        ()更加主动作为,维护社会大局稳定

        坚持总体国家安全观,严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动。扎实开展扫黑除恶专项斗争,严惩黑恶势力犯罪及其“保护伞”。从严从快从重打击黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动,依法保护人民人身权、财产权、人格权。推进中小学、幼儿园、医院等重点区域安全风险防控体系建设,运用新时代“枫桥经验”,打造共建共治共享的社会治理格局,加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设。

        (二)更加专业钻研,提升法律监督水平

        认真学习、严格落实修改后的宪法、刑事诉讼法和人民检察院组织法,推动刑事检察向“做优”聚焦,民事检察向“做强”发展、行政检察和公益诉讼向“做实做好”努力,全面平衡充分履行法律监督职责。突出强化刑事立案监督,坚决纠正有案不立、以罚代刑等问题;突出强化刑事审判监督,坚决纠正定罪不当、量刑严重失衡、审判程序违法等问题;突出强化刑事执行监督;加强和改进民事、行政监督,重点加强对审判人员违法行为和执行活动监督;牢固树立双赢多赢共赢理念,做好公益诉讼工作。

        (三)更加提高站位,推进各项检察改革

        深化司法体制配套改革,全面落实司法责任制,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。切实巩固检察官员额制、检察人员分类管理、检察官办案责任制和检察职业保障等系列改革成果。畅通员额退出、增补机制,制定完善各部门绩效考核办法。扎实推进检察机关内设机构改革,凝聚办案合力。深入推进以检务工作区等为主要内容的“智慧检务”建设,提升检察工作科技水平和工作效率。

        (四)更加严格要求,打造过硬检察队伍

        加强政治能力建设。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,提升干警忠诚于党,忠诚于人民的政治品格。提升队伍履职能力。按照增强“八种本领”和提高“三个能力”的要求,把专业化建设摆到更加重要的位置来抓,注重培养专业能力、专业精神。持之以恒正风肃纪。切实履行全面从严治党、全面从严治检的主体责任和监督责任,更加自觉接受人大、监察、民主、舆论、社会监督,确保检察权在阳光下运行。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分   2019年部门预算表     

                                           部门公开表1                  祁门县人民检察院2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元)                                                                             

                       

           

        项目

        预算数

        项目

        合计

        一般公共预算拨款

        政府性基金预算拨款

        国有资本经营预算拨款

        一、一般公共预算拨款收入

        616.58 

        一、一般公共服务支出

        0.00

        0.00

         

         

           其中: 国库管理非税收入

        0.00 

        二、外交支出

        0.00

        0.00

         

         

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        二、政府性基金预算拨款收入

        0.00

        三、国防支出

        0.00

        0.00

         

         

        三、国有资本经营预算拨款收入

        0.00

        四、公共安全支出

           477.41

         477.41 

         

         

         

         

        五、教育支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        六、科学技术支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        八、社会保障和就业支出

           54.07

          54.07 

         

         

         

         

        九、卫生健康支出

           19.02

        19.02

         

         

         

         

        十、节能环保支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        十一、城乡社区支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        十二、农林水支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        十三、交通运输支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        十四、资源勘探信息等支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        十五、商业服务业等支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        十六、金融支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        十七、援助其他地区支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        十九、住房保障支出

        66.08

        66.08

         

         

         

         

        二十、粮油物资储备支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        二十一、灾害防治及应急管理支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        二十二、其他支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        二十三、债务还本支出

        0.00

        0.00

         

         

         

         

        二十四、债务付息支出

        0.00

        0.00

         

         

        本年收入小计

        616.58

        本年支出小计

        616.58

        616.58

         

         

        上年结转

        0.00

        结转下年

        0.00

        0.00

         

         

         一般公共预算

        0.00

         一般公共预算

        0.00

        0.00

         

         

         政府性基金预算

        0.00

         政府性基金预算

        0.00

        0.00

         

         

        国有资本经营预算

        0.00

        国有资本经营预算

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        收入总计

        616.58 

        支出总计

        616.58 

        616.58 

         

         

        注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

         

         

                                                     部门公开表2      祁门县人民检察院2019年一般公共预算支出表(单位:万元)

        功能分类科目

        预算数

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        204

        公共安全支出

        477.41 

        477.41 

         

         20404

         检察

        477.41 

        477.41 

         

          2040401

          行政运行

         446.51

         446.51

         

          2040410

          检察监督

         30.90

         30.90

         

        208

        社会保障和就业支出

        54.07

        54.07

         

         20805

         行政事业单位离退休

        54.07

        54.07

         

          2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        54.07

        54.07

         

        210

        卫生健康支出

        19.02

        19.02

         

         21011

          行政事业单位医疗

        19.02

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        19.02

         

          2101101

           行政单位医疗

        19.02

        19.02

         

        221

        住房保障支出

        66.08

        66.08

         

         22102

         住房改革支出

        66.08

        66.08

         

          2210201

           住房公积金

        66.08

        66.08

         

        合计

         616.58 

        616.58 

         

        注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

         

         

         

         

         

         

         

                                                            部门公开表3       祁门县人民检察院2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元)

        经济分类科目

        预算数

        科目编码

        科目名称

        301

        工资福利支出

        525.83

        30101

          基本工资

        161.57

        30102

          津贴补贴

        134.36

        30103

          奖金

        13.46

        30107

          绩效工资

        70.28

        30108

          机关事业单位养老保险缴费

        54.07

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        17.12

        30112

          社会保障缴费

        1.89

        30113

          住房公积金

        66.08

        30199

          其他工资福利支出

        7.00

        302

        商品和服务支出

        89.47

        30205

          水费

        0.50

        30211

          差旅费

        9.00

        30215

          会议费

        5.00

        30216

          培训费

        5.00

        30217

          公务接待费

        7.00

        30226

          劳务费

        9.60

        30228

          工会经费

        1.94

        30229

          福利费

        0.53

        30239

          其他交通费用

        30.90

        30231

        公务用车运行维护费

        20.00

        303

        对个人和家庭的补助

        1.28

        30305

          生活补助

        1.28

        合计

         616.58

        注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

         

         

         

         

         

         

         

                                                        部门公开表4       祁门县人民检察院2019年政府性基金预算支出表(单位:万元)                                 

        功能分类科目

        政府性基金预算拨款支出

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        合计

         

         

         

        注:祁门县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

         

         

         

         

         

                                                 部门公开表5          祁门县人民检察院2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元)

        功能分类科目

        国有资本经营预算拨款支出

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        合计

         

         

         

        注: “祁门县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


        一、祁门县人民检察院2019年“三公”经费预算表

                                                                                                                  单位:万元

           

        预算数

        合 计

        27.00

        因公出国(境)费

        0.00

        公务接待费

        7.00

        公务用车购置及运行费

        20.00

        其中:公务用车运行费

        20.00

           公务用车购置费

        0.00

         

        二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

        根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算27万元,较上年减少5万元,下降15.63%。其中:财政预算内拨款安排27万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。具体情况如下:

        (一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。经费使用严格按照党政机关因公出国等相关规定执行。

        (二)公务接待费支出7万元,与上年持平。经费使用安排积极贯彻落实党中央经费使用贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》(黄办〔201421号)、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》(黄办[2013]11号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(黄财行[2015]315号)、《祁门县党政机关国内公务接待管理细则》(祁办发〔201421号)相关规定。

        (三)公务用车购置及运行费支出20万元,较上年减少5万元,下降20%。减少主要原因是监察体制改革,部分职能划转,相应的车辆运转支出减少。

         

        联系方式: 0559-4507507             联系人:陶万德